問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)一下,我們是小規(guī)模這期繳納了金稅盤系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,怎么做賬,這期我們沒(méi)有收入,沒(méi)有稅需要抵

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/08 08:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 280
2019 09/08 08:49
84784965
2019 09/08 08:52
老師,我們這期沒(méi)有稅需要抵
bamboo老師
2019 09/08 08:52
沒(méi)有稅要抵 先做這筆分錄就好了 等到要抵的時(shí)候再做抵稅的分錄
84784965
2019 09/08 08:57
哦,抵稅的分錄怎么做?,F(xiàn)在這期做了管理費(fèi)用就結(jié)轉(zhuǎn)了,那抵稅的時(shí)候管理費(fèi)用里面就沒(méi)有了
bamboo老師
2019 09/08 08:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 借方紅字 在下期沖減管理費(fèi)用
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