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老師,問一下,我們是小規(guī)模這期繳納了金稅盤系統(tǒng)維護費280,怎么做賬,這期我們沒有收入,沒有稅需要抵

84784965| 提問時間:2019 09/08 08:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 管理費用——辦公費 280 貸:庫存現(xiàn)金等 280
2019 09/08 08:49
84784965
2019 09/08 08:52
老師,我們這期沒有稅需要抵
bamboo老師
2019 09/08 08:52
沒有稅要抵 先做這筆分錄就好了 等到要抵的時候再做抵稅的分錄
84784965
2019 09/08 08:57
哦,抵稅的分錄怎么做?,F(xiàn)在這期做了管理費用就結(jié)轉(zhuǎn)了,那抵稅的時候管理費用里面就沒有了
bamboo老師
2019 09/08 08:57
借:應交稅費——應交增值稅 借方藍字 借:管理費用——辦公費 借方紅字 在下期沖減管理費用
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