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老師,填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎?比如開出含稅100000,沖紅含稅300000,申報表申報的金額是負的200000嗎?

84784962| 提問時間:2019 09/07 14:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開票系統(tǒng)打印出來的匯總表上實際銷售額跟銷項稅額填寫
2019 09/07 15:11
84784962
2019 09/07 15:29
申報都是自動帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師,填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎?假如開出含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000嗎?
bamboo老師
2019 09/07 15:31
如果沒有未開票收入 申報都是自動帶出的數(shù)據(jù) 填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票 您后面表述有點不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開的
84784962
2019 09/07 15:38
假如開出不含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票不含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000嗎?這樣對嗎?開票后申報不都是自動帶出嗎
bamboo老師
2019 09/07 15:40
對的 不含稅100000,稅額1000,紅字發(fā)票不含稅300000,稅額3000,申報表申報的銷售額是負的200000,銷項稅額是負的2000 自動帶出有時候有小數(shù)點位數(shù)差 可以自己手動調(diào)整下
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