問題已解決
前期參加供應商會議的飛機票費,后期供應商給貨補,這筆應該怎么記賬
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速問速答你好 借庫存商品 貸其他應收款
2019 09/07 10:58
84784983
2019 09/07 11:01
那我之前支付飛機票怎么記
答疑蘇老師
2019 09/07 11:10
你好 借其他應收款 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款
84784983
2019 09/07 11:29
超市按原價商品的1.3入庫,但付款是安原價付,這樣應收賬款與實收金額的差額怎么記賬,謝謝
答疑蘇老師
2019 09/07 11:39
你好 是應付賬款吧?
84784983
2019 09/07 11:45
應收賬款,我給超市供貨,他安原價的1.3讓我出銷售單,最后借結(jié)款安原價開票跟付賬
答疑蘇老師
2019 09/07 11:47
你好 計入營業(yè)外支出科目
84784983
2019 09/07 11:48
能說詳細的嗎?非常感謝
答疑蘇老師
2019 09/07 11:55
你好 就是應收帳款和實收金額之間的差額計入營業(yè)外支出
84784983
2019 09/07 11:57
借營業(yè)外支出,貸應收賬款嗎
答疑蘇老師
2019 09/07 12:01
你好 是的 你的分錄正確
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