問(wèn)題已解決

老師,我公司有內(nèi)外帳,單位同事去異地預(yù)交稅金的時(shí)候用的錢(qián)是內(nèi)賬銀行的錢(qián),我就先掛帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)~**,貸,其他應(yīng)付款~王**。月末,借,稅金及附加~**,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~**。現(xiàn)在其他應(yīng)付款~王**一直在掛賬。我現(xiàn)在怎么做把它充平呀!謝謝。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/06 15:24
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,
2019 09/06 15:26
84785001
2019 09/06 15:31
這個(gè)銀行賬戶是內(nèi)賬,外賬沒(méi)有設(shè)這個(gè)銀行賬戶
84785001
2019 09/06 15:34
這是今年2月份的帳,如果按您這樣分錄做,能不能做在2月?
莊老師
2019 09/06 15:49
你好,外賬沒(méi)有設(shè)這個(gè)銀行賬戶,這個(gè)怎么行,借其他應(yīng)付款~王**,貸銀行存款,做這個(gè)月也行,
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