1.是不是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅月度匯總沖減收入嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金――銷(xiāo)項(xiàng)稅 因?yàn)槠綍r(shí)記得收入是含稅的 是這么做的嗎? 2.還有計(jì)提時(shí): (小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣只有銷(xiāo)項(xiàng)) 借:銷(xiāo)項(xiàng)稅(月度匯總的金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答是這樣做的嗎?
是的可以這么做
2019 09/05 20:54
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- 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,完整的后面分錄要寫(xiě)成這樣么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 751
- 老師我公司銷(xiāo)售固定資產(chǎn)小汽車(chē),我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅,;計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎? 880
- 可以直接把銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 435
- 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),分錄,借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的稅額,轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月交時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。這樣分錄是對(duì)的嗎 1073
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- 就是那個(gè)一般納稅人現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話(huà),他能在那個(gè)稅務(wù)方面的話(huà),能在那個(gè)線(xiàn)上注銷(xiāo)嗎?但是那一個(gè)季度企業(yè)所得年那個(gè)季報(bào),他那一個(gè)申報(bào)的時(shí)候顯示那個(gè)不通過(guò)。 23小時(shí)前
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