問(wèn)題已解決

老師問(wèn)下,之前是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票入賬了,但是稅額沒(méi)抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,怎么做, 要做一張負(fù)數(shù)的沖了,然后做一張正確,把抵扣聯(lián)附上嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 16:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條規(guī)定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個(gè)人,在2018年12月31日前,可轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,其未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅
2019 09/05 16:08
84785028
2019 09/05 16:19
我在報(bào)表上沒(méi)體現(xiàn)啊,也沒(méi)給認(rèn)證留抵,我不可以把稅額轉(zhuǎn)為成本或者費(fèi)用嗎,
樸老師
2019 09/05 16:39
你好,不可以的 這個(gè)有專門的政策
84785028
2019 09/05 16:57
我今年都沒(méi)開過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)交增值稅
樸老師
2019 09/05 17:11
按照我說(shuō)的來(lái)做分錄就可以了
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