問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)局更改申報(bào)表繳納的增值稅這個(gè)月怎么寫(xiě)分錄,繳納的這部分是沒(méi)有計(jì)提的,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 10:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 09/05 10:42
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