問(wèn)題已解決

老師你好,如果企業(yè)是小規(guī)模,專(zhuān)票+普票收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),假定沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),普票的增值稅是免的,那計(jì)算附加稅時(shí)的基數(shù)是應(yīng)交的增值稅(即專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額)還是專(zhuān)票+普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/04 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
專(zhuān)票的稅額 普票不交增值稅
2019 09/04 16:18
84784998
2019 09/04 16:26
那反過(guò)來(lái),專(zhuān)票+普票收入超過(guò)30萬(wàn),假定沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那附加稅的基數(shù)是專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是專(zhuān)票加普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額之和? 普票的稅額依然要交,但是不能作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)是嗎?
郭老師
2019 09/04 16:30
專(zhuān)票加普票的稅額合計(jì) 只要交了增值稅,附加稅就要交的
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