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老師:年夜飯具體分錄 借:應付職工薪酬--福利費,貸:銀行存款。月底結轉 借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費???

84784995| 提問時間:2016 02/29 17:17
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84784995
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥???
2016 02/29 17:33
鄒老師
2016 02/29 17:19
先計提,再支付
鄒老師
2016 02/29 18:47
按規(guī)定是先計提,再支付 你非要這么做,我也沒有什么好辦法
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