問題已解決
老師:年夜飯具體分錄 借:應付職工薪酬--福利費,貸:銀行存款。月底結轉 借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費???
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速問速答公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款。可以嗎??
2016 02/29 17:33
鄒老師
2016 02/29 17:19
先計提,再支付
鄒老師
2016 02/29 18:47
按規(guī)定是先計提,再支付
你非要這么做,我也沒有什么好辦法
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