問(wèn)題已解決

月底結(jié)賬,但是貨款沒(méi)有付清,結(jié)轉(zhuǎn)下月我應(yīng)該怎么做分錄才正確呢謝謝老師

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/04 10:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月只需要把應(yīng)付賬款余額結(jié)轉(zhuǎn)到次月初,而不需要另外在做分錄的
2019 09/04 10:21
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