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老師您好!月底計提職工工資的時候是借:管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放的時候是 借應付職工薪酬 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金對嗎?

84784999| 提問時間:2019 09/03 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提,發(fā)放是這樣做分錄
2019 09/03 14:00
84784999
2019 09/03 14:01
謝謝!!因為干開始做所以有點擔心錯了,所以問一下老師。辛苦了
鄒老師
2019 09/03 14:05
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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