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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下,如果是采購,或工程部填了公司采購單,找出納支錢采購怎么做賬呢,采購后來報銷又怎么做呢,謝謝
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速問速答您好
借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金等
借:材料費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款
2019 08/31 20:13
84785013
2019 08/31 20:20
就是開始當(dāng)支款,不能直接記原材料,貸:現(xiàn)金嗎
bamboo老師
2019 08/31 20:21
付款的時候收到材料了么
84785013
2019 08/31 20:25
付款了就聯(lián)系送貨,基本當(dāng)天就入庫了
bamboo老師
2019 08/31 20:28
收到材料
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
支付貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票入賬
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
84785013
2019 08/31 20:29
老師你那個借:材料費(fèi)用,買的貨是在上月就已經(jīng)轉(zhuǎn)到庫存商品了啊,如果在借:原材料什么的不是就記重了啊
bamboo老師
2019 08/31 20:29
您材料到庫的時候怎么寫的分錄?
84785013
2019 08/31 20:31
借:庫存商品,貸:原材料
bamboo老師
2019 08/31 20:32
材料到庫的時候不可以這樣寫分錄的 您原材料沒有入庫 直接在貸方減少了 借方怎么辦 怎么平?
84785013
2019 08/31 20:34
采購的時候有:借:原材料_采購,貸:庫存現(xiàn)金的
bamboo老師
2019 08/31 20:36
借:原材料——采購
貸:庫存現(xiàn)金
這筆分錄就是出納報銷的分錄 您已經(jīng)做了啊 現(xiàn)在采購還需要報銷?
84785013
2019 08/31 20:45
我懂了,就是開始的時候出納支款就
借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金等
采購會來就
借:材料費(fèi)用,原材料等
貸:其他應(yīng)收款
商品入庫
借:庫存商品
貸:原材料
然后部門領(lǐng)用
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
是這樣一個流程吧
bamboo老師
2019 08/31 20:51
是的 就這樣一個流程就好了
84785013
2019 08/31 20:51
主要是我看著之前的很多賬:采購賣的東西:是借支,記的就是其他應(yīng)收款,然后貨就直接到部門用了,之前的會計就一直沒做銷賬,現(xiàn)在哪些貨早就用了,采購的物品也回庫房那了,但是就一直沒有銷,就意味著一直在公司欠款,實(shí)際上這些全都是采購物品,沒有借公司錢的,我想?yún)^(qū)分點(diǎn)就直接入原材料了
bamboo老師
2019 08/31 20:53
那您可以不入原材料 直接計入庫存商品
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