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請(qǐng)問當(dāng)月已入賬的增值稅專票月底之前沒去驗(yàn)票,下個(gè)月初才去驗(yàn)票,可以放在當(dāng)月抵扣嗎,就是假設(shè)我八月收到幾張發(fā)票,都入賬了,但忘了驗(yàn)票,到了九月才去國(guó)稅機(jī)器上驗(yàn)票,那么現(xiàn)在申報(bào)八月增值稅的時(shí)候能把這部分抵扣掉嗎,前幾個(gè)月也一直都是這么做的,發(fā)票放在下月初再去機(jī)器驗(yàn)票,申報(bào)的時(shí)候也都是直接抵扣上個(gè)月的,手動(dòng)把金額錄入進(jìn)入的,這么做有什么影響不?該怎么補(bǔ)救

84785001| 提問時(shí)間:2019 08/31 09:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不能,你這個(gè)掃描認(rèn)證吧,你這個(gè)9月認(rèn)證只能算9月進(jìn)項(xiàng)稅額,不能抵扣8月銷項(xiàng)稅額
2019 08/31 10:02
maize老師
2019 08/31 10:02
你這個(gè)根本申報(bào)不進(jìn)去啊,現(xiàn)在會(huì)比對(duì)啊,你申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額不能大于你認(rèn)證那個(gè)
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