問(wèn)題已解決

老師,我公司對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)私很多,都是借款,沒(méi)有發(fā)票,外賬該怎樣做,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生做賬?但是都沒(méi)有發(fā)票

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/30 19:21
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
沒(méi)有發(fā)票的話,又是借款,只能計(jì)入其他應(yīng)收款了。
2019 08/30 19:23
84784981
2019 08/30 19:27
這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么呢?
許老師
2019 08/30 19:31
這個(gè)的話,如果多了,XX局會(huì)懷疑不交稅,直接分利潤(rùn)的。但是,只要期初期末余額之類能對(duì)上,也是可以解釋清楚的。備注的話,就寫借款,還是比較好的哦!如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
84784981
2019 08/30 19:37
對(duì)公賬戶跟外賬是對(duì)不起來(lái)的?怎么辦?
許老師
2019 08/30 19:52
這個(gè)就要查哎,是不是有的對(duì)公賬,外賬沒(méi)有計(jì)入哦!
84784981
2019 08/30 19:56
是的,而且很多
許老師
2019 08/30 20:01
嗯嗯,這個(gè)得趕緊補(bǔ)上,否則XX局查到了,麻煩大了。
84784981
2019 08/30 20:13
怎么補(bǔ),比如跟個(gè)人借款
許老師
2019 08/30 20:47
公司借個(gè)人的錢 借:銀行存款 貸:短期借款/長(zhǎng)期借款 /其他應(yīng)付款 個(gè)人借公司的錢 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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