問題已解決
老師您好,我們公司委托外單位加工儀器設(shè)備往外銷售,設(shè)備成本5000多,里有我們研發(fā)的軟件,對外銷售設(shè)備加服務(wù)每臺三萬元,今天銷售給了我一份合同讓我開票,內(nèi)容是開技術(shù)服務(wù)費,合同里寫明了技術(shù)服務(wù)費一共九萬元,贈送三臺設(shè)備。 贈送的也會涉及到增值稅吧?贈送的設(shè)備我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,贈送的視同銷售就可以了,繳納增值稅 附加稅還有所得稅
2019 08/30 17:50
84784963
2019 08/30 17:57
那就會多交稅了吧,服務(wù)費開了發(fā)票包含了設(shè)備款
樸老師
2019 08/30 18:01
視同銷售就是要交稅的
閱讀 922