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老師您好,我們公司委托外單位加工儀器設(shè)備往外銷售,設(shè)備成本5000多,里有我們研發(fā)的軟件,對(duì)外銷售設(shè)備加服務(wù)每臺(tái)三萬(wàn)元,今天銷售給了我一份合同讓我開票,內(nèi)容是開技術(shù)服務(wù)費(fèi),合同里寫明了技術(shù)服務(wù)費(fèi)一共九萬(wàn)元,贈(zèng)送三臺(tái)設(shè)備。 贈(zèng)送的也會(huì)涉及到增值稅吧?贈(zèng)送的設(shè)備我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理???

84784963| 提問時(shí)間:2019 08/30 17:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,贈(zèng)送的視同銷售就可以了,繳納增值稅  附加稅還有所得稅
2019 08/30 17:50
84784963
2019 08/30 17:57
那就會(huì)多交稅了吧,服務(wù)費(fèi)開了發(fā)票包含了設(shè)備款
樸老師
2019 08/30 18:01
視同銷售就是要交稅的
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