問題已解決

老師,請問一下,比如我們是代收電費,然后我們收別人是100元。然后我們代繳,包括我們的電費是200元,但是我們?nèi)〉玫氖窃鲋刀悓S冒l(fā)票,我們應(yīng)該怎么做分錄吖,在代收電費時。和繳納電費時

84785014| 提問時間:2019 08/30 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們是代收代付的不是轉(zhuǎn)售是嗎 借其他應(yīng)收款,管理費用100,進項貸銀存 把不是你單位用的轉(zhuǎn)出 借其他應(yīng)收款貸進項轉(zhuǎn)出 借銀存貸其他應(yīng)收款
2019 08/30 09:22
84785014
2019 08/30 09:30
什么是轉(zhuǎn)售吖老師,我們是租房,然后收他們的電費,然后連同我們的,交到電業(yè)局。那就是說,收電費時候是 借,現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付,電費 然后把稅轉(zhuǎn)出 借,其他應(yīng)付款,電費 貸,應(yīng)交稅費,進項稅額轉(zhuǎn)出 然后等繳納稅款時候是 借,其他應(yīng)付款,電費,(去除轉(zhuǎn)出進項稅的電費) 管理費,電費 應(yīng)交增值稅進項 貸,現(xiàn)金 是這個意思嗎
郭老師
2019 08/30 09:34
就是你買來賣給對方 是的可以
84785014
2019 08/30 09:35
我們這不屬于買來賣給對方的吧。我這個分錄做的對嗎老師
郭老師
2019 08/30 09:37
你好,上面分錄正確的,
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