問題已解決

老師,是這樣的,在上年的有三筆賬,因沒開票,客戶先付款了,我就做了這筆 借 銀行存款 2萬 貸 預(yù)收賬款2萬 開票時(shí) 做了這筆 借 應(yīng)收賬款2萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 銷項(xiàng) 這樣?,F(xiàn)在導(dǎo)致賬出了問題 變成上年結(jié)轉(zhuǎn)下來 變成余額不平 余額的借方為 應(yīng)收款2萬 貸 預(yù)收款2萬 現(xiàn)在怎么辦

84785019| 提問時(shí)間:2019 08/29 09:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以應(yīng)收、預(yù)收賬款對(duì)抵,借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2019 08/29 09:23
84785019
2019 08/29 09:26
發(fā)現(xiàn)有IO多筆帳是這樣,還有更好方法嗎
辜老師
2019 08/29 09:27
你平時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候,可以,借 預(yù)收賬款2萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 銷項(xiàng) 只要已經(jīng)確認(rèn)了的,可以一次性對(duì)抵
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