問(wèn)題已解決

老師,對(duì)方公司需要過(guò)賬10萬(wàn),轉(zhuǎn)到我們公司對(duì)公賬戶,該怎么做分錄。如果是我們公司需要過(guò)賬10萬(wàn),轉(zhuǎn)到對(duì)方公司賬戶,我們?cè)撛趺醋龇咒浤?/p>

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/28 20:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019 08/28 20:20
84784951
2019 08/29 07:30
老師,我們公司過(guò)賬,好像分錄也用應(yīng)付賬款,這怎么理解呢
bamboo老師
2019 08/29 07:36
應(yīng)付賬款核算企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。 過(guò)賬用 有點(diǎn)不恰當(dāng)
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