問題已解決

老師們好,我們公司是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),我想咨詢的問題是:1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎?有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎?謝謝老師。

84785038| 提問時(shí)間:2019 08/28 18:51
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!旅行社小規(guī)模也差額征稅,一般是不備案的,但是你可以跟主管稅務(wù)局聯(lián)系下,因?yàn)楦鱾€(gè)地方的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有些要求不一樣
2019 08/28 18:56
84785038
2019 08/28 18:58
那么老師,差額征收還享受小規(guī)模納稅人一個(gè)月10萬的免稅額嗎?這個(gè)免稅額是差額后余下的收入來計(jì)算嗎
苳苳老師
2019 08/28 19:01
是享受的,是按照“差額后的銷售額”計(jì)算是否符合免稅
84785038
2019 08/28 19:04
那我們付款出去收到的發(fā)票有要求嗎?是不是需要增值稅專用發(fā)票呢。
苳苳老師
2019 08/28 19:05
只能收取普票,專票不能抵扣
84785038
2019 08/28 19:08
我沒有做過能抵扣的行業(yè),那這個(gè)抵扣是報(bào)稅的時(shí)候填表把抵扣的金額填上去,平時(shí)做賬還是該收該付正常做吧
苳苳老師
2019 08/28 19:11
收入還是按照一般的企業(yè)做的那樣做,成本及抵扣規(guī)定是這樣, ?。ㄈ┎铑~征稅的賬務(wù)處理?!敦?cái)稅2016年22號(hào)文件》   1.企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),按照允許抵扣的稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
苳苳老師
2019 08/28 19:16
申報(bào)表在附列資料里面填寫,可以參照下面圖片填列
84785038
2019 08/28 19:21
但是老師,這樣的分錄是抵消稅金,不是抵消收入吖?差額征收不是應(yīng)該比如我收入了10萬,成本5萬,抵扣以后余下5萬再計(jì)算稅金嗎?
苳苳老師
2019 08/28 19:26
比如舉個(gè)列子,含稅收入10萬,扣除額8萬,繳納的稅款=(10-8)/1.03*0.03=0.06 借:應(yīng)收賬款 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.29 借:主營業(yè)務(wù)成本 7.77 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.23 貸:應(yīng)付賬款 8
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