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本公司幫其他公司代銷商品只收取手續(xù)費的方式,都開具增值稅專用發(fā)票,請問稅務(wù)系統(tǒng)上報稅是怎么操作的

84785005| 提問時間:2019 08/27 10:38
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,手續(xù)費填在應(yīng)稅服務(wù)里面,稅率6%。
2019 08/27 10:38
84785005
2019 08/27 10:39
那增值稅呢
月月老師
2019 08/27 10:40
你好,就是手續(xù)費/1.06*6%=增值稅
84785005
2019 08/27 10:57
我的意思是說我們把商品賣給其他人不是要開增值稅專用發(fā)票嘛?這個要怎么操作呢?
月月老師
2019 08/27 10:59
你好,是的,你還需要向委托方取得進項發(fā)票。一進一銷,是全部抵扣的。
84785005
2019 08/27 11:02
這個填列在增值稅納稅申報表中的本期銷售情況明細表那一張表里面嗎?
月月老師
2019 08/27 11:09
你好,附表一和附表二需要填寫的。
84785005
2019 08/27 11:19
附表一填寫的話不會跟我的財務(wù)報表的收入對不上嗎?
月月老師
2019 08/27 11:30
你好,是對不上的,委托代銷在稅法上視同銷售的。
84785005
2019 08/27 11:34
那不做到主營業(yè)務(wù)收入里面的話,這樣報稅不是存在很大問題嗎?
月月老師
2019 08/27 12:06
你好,會計上不確認收入,但是稅法是視同銷售的。
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