問(wèn)題已解決
跨月發(fā)票作廢紅沖之后如何做會(huì)計(jì)分錄?作廢紅沖發(fā)票這個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候需要把紅沖的扣除,還是正常計(jì)提
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你是銷售方是嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
和你正數(shù)收入合計(jì)交增值稅,附加稅不需要單獨(dú)了
2019 08/27 09:39
84784965
2019 08/27 09:42
我是銷售方,附加稅不用記了,最后計(jì)提的時(shí)候記繳稅的金額就行了是嗎
郭老師
2019 08/27 09:45
是的,需要計(jì)提你需要繳納的
84784965
2019 08/27 09:48
好的謝謝
郭老師
2019 08/27 10:06
不用客氣的,
閱讀 943