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以前將收入計(jì)入其他應(yīng)付款,今年要將其轉(zhuǎn)入收入,并補(bǔ)提稅,應(yīng)該怎么做

84785023| 提問時(shí)間:2019 08/26 16:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 多少收入金額 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2019 08/26 16:44
84785023
2019 08/26 16:48
謝謝老師,對(duì)方單位是事業(yè)單位,金額還是比較大的,具體數(shù)據(jù)還沒完全統(tǒng)計(jì)出來
meizi老師
2019 08/26 16:54
你好 到時(shí)統(tǒng)計(jì)出來 你做一筆調(diào)整就行
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