問題已解決

老師,我們是消防工程公司,當月我們已開發(fā)票給甲方,可是材料票和勞務(wù)票供應(yīng)商還未提供,次月提供,我暫估入賬,借:工程施工-合同成本-暫估-**項目,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估-**項目 貸:工程施工-合同成本-暫估-**項目,次月成本票到是不是這兩筆分錄沖紅,再根據(jù)成本票做?

84785019| 提問時間:2019 08/26 09:11
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師
你好,你的做法是對的。
2019 08/26 09:20
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