問(wèn)題已解決

老師好!請(qǐng)問(wèn)在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)收帳款可否按期末余額來(lái)填寫(xiě)(期末合計(jì)借方為正,期末合計(jì)貸方為負(fù))如果是正數(shù)填在應(yīng)收,如果是負(fù)數(shù)填在預(yù)收,這樣可以嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/21 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)這樣填寫(xiě) 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2019 08/21 17:21
84785041
2019 08/21 22:09
謝謝老師。我們的老會(huì)計(jì)讓我用一級(jí)科目期末余額,應(yīng)收負(fù)數(shù)填預(yù)收,應(yīng)付負(fù)數(shù)填預(yù)付,而且已經(jīng)做了十多年了哎,資產(chǎn)負(fù)債其他科目都按期末余額,為什么應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付不可以?
鄒老師
2019 08/21 22:11
你好,應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付是需要根據(jù)明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫(xiě)的 而不是按 一級(jí)科目期末余額,應(yīng)收負(fù)數(shù)填預(yù)收,應(yīng)付負(fù)數(shù)填預(yù)付(這種填寫(xiě)方法就是錯(cuò)誤的)
84785041
2019 08/21 22:20
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 08/21 22:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安
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