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其他應(yīng)付款調(diào)賬到其他應(yīng)收款的分錄怎么做?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/19 21:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是其他應(yīng)付款借方余額需要調(diào)整到其他應(yīng)收款核算?
2019 08/19 21:22
84785006
2019 08/19 21:24
其他應(yīng)付款的貸方可以調(diào)到其他應(yīng)收款嗎?是同一個(gè)人的
鄒老師
2019 08/19 21:25
你好,其他應(yīng)付款貸方不需要調(diào)整到其他應(yīng)收款的 其他應(yīng)收款貸方才可以調(diào)整到其他應(yīng)付款的
84785006
2019 08/19 21:26
都是掛在同一個(gè)人的名下
鄒老師
2019 08/19 21:27
你好,你的意思是其他應(yīng)付款貸方與其他應(yīng)收款借方對(duì)沖的意思?
84785006
2019 08/19 21:31
是的,要把其他應(yīng)付款銷(xiāo)掉,
鄒老師
2019 08/19 21:32
你好,這樣做抵消分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;其他應(yīng)收款
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