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錄錯入固定資產(chǎn),如何轉(zhuǎn)回一般辦公用品,會計分錄怎么錄?

84785017| 提問時間:2019 08/19 13:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;管理費用——辦公費,貸;固定資產(chǎn) 做這個調(diào)整分錄
2019 08/19 13:33
84785017
2019 08/19 13:47
固定資產(chǎn)想提前提,會計分錄呢?
84785017
2019 08/19 13:48
提完全
鄒老師
2019 08/19 13:55
你好,你的意思不是錯誤的計入了固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)計入費用核算的意思嗎?
84785017
2019 08/19 14:02
有的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)辦公用品。有的固定資產(chǎn)想提前費用核算。怎么操作呢?
鄒老師
2019 08/19 14:13
你好,是本來入賬錯誤了,還是就是想人為調(diào)整呢
84785017
2019 08/19 14:26
想認(rèn)為調(diào)整
84785017
2019 08/19 14:26
84785017
2019 08/19 14:26
因為有新的固定資產(chǎn)進來。舊的想提前提完
鄒老師
2019 08/19 14:51
你好,之前確定了固定資產(chǎn)計提折舊方法不得隨意調(diào)整,應(yīng)當(dāng)按之前的辦法繼續(xù)計提折舊才是的,而不是隨意調(diào)整到費用核算的
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