問題已解決

生產(chǎn)過程中,會損耗原材料,公司給定一個損耗值,損耗過多原材料減少會扣錢,損耗少于這個損耗值有多的原材料折價成獎金給員工,損耗多扣錢時:借:生產(chǎn)成本-直接材料,貸其他應(yīng)收款-員工罰款,損耗少原材料有剩獎勵員工時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:生產(chǎn)成本-直接材料,這樣有問題嗎?

84784965| 提問時間:2019 08/18 09:32
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
有,扣錢應(yīng)該借:其他應(yīng)收 貸:成本 獎借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019 08/18 09:39
84784965
2019 08/18 09:49
哦,寫反了,還有個問題,就是到月底了,原材料在員工那里(也可能是損耗了也可能是流轉(zhuǎn)待用),交不回來的料本來應(yīng)該當(dāng)損耗扣員工工資,但是本月暫不扣款,把數(shù)滾到下個月再算(下個月可能會回料,回不了料就扣款),這個賬上怎么處理
小云老師
2019 08/18 10:21
下月不扣就反分錄沖銷
84784965
2019 08/18 10:41
計提的應(yīng)發(fā)工資是不是要減掉遲到扣款的
小云老師
2019 08/18 10:41
是的,要減扣款。
84784965
2019 08/18 13:31
老師,我上面說員工損耗扣款,借:其他應(yīng)收款,貸:生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)時是按系統(tǒng)里的成本結(jié)轉(zhuǎn),但是實際扣款是按扣款當(dāng)天這個材料的市場價來扣,會比系統(tǒng)成本價格高,那么賬是對不上的,該怎么辦呢
小云老師
2019 08/18 13:32
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