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我單位事業(yè)單位,從四月實(shí)行增值稅加計(jì)抵減10%,我單位抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多,又加計(jì)抵減到2021年根本用不完,請(qǐng)教抵減這10%的稅,我怎么做賬務(wù)處理。

84785044| 提問時(shí)間:2019 08/16 10:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你不用繳納增值稅,沒有實(shí)際加計(jì)抵減,不用賬務(wù)處理的
2019 08/16 10:28
84785044
2019 08/16 10:41
我單位繳納增值稅 也實(shí)行加計(jì)抵減
辜老師
2019 08/16 10:46
是的,加計(jì)抵減只有實(shí)際抵減了,要繳納的增值稅,才需要賬務(wù)處理的
84785044
2019 08/16 10:50
沒抵減時(shí),如不做賬務(wù)處理,就不知道自己都多少稅務(wù)留底
辜老師
2019 08/16 10:51
你可以通過增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的申報(bào)表里面的余額看的到的
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