問題已解決

老師,晚上好!我公司是新開的商業(yè)企業(yè),今天客戶我們幫開專票,稅賬那邊說第一次開票一定要有相應產(chǎn)品的進項發(fā)票才可以開,我問我們的供應商要進項發(fā)票,他說我們之前沒說要開票,所以他也沒有抵扣票也沒辦法開給我們。老師,像我們這種商業(yè)企業(yè),不是所有的客戶都要開票,而且有的客戶的銷售產(chǎn)品時客戶要求開票,他才問我們開進項發(fā)票給他,我們應該怎樣跟供應商那邊協(xié)商開票的問題?因為開票價和不開票價格不一樣的。謝謝!

84784954| 提問時間:2019 08/13 22:46
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,建議與供應商協(xié)商按開票價進貨,再讓供應商開具發(fā)票給貴企業(yè)就行了。
2019 08/13 22:55
84784954
2019 08/13 23:11
老師,客戶下單給我們,他不是所有的單都要開票,只是客戶在銷售產(chǎn)品中他的客戶要求要開票,他才要我們開票的,而且他開什么產(chǎn)品型號給客戶,我們就開回對應的型號專票,所以我們也要向供應商要對應型號的抵扣票。
84784954
2019 08/13 23:13
比如,這個月有個客戶轉(zhuǎn)3萬多到我們公戶要求開票的,但要開哪些型號的產(chǎn)品,現(xiàn)在未知,只有等他客戶要求要票了,他才根據(jù)銷售給客戶的型號開票。
王雁鳴老師
2019 08/13 23:13
您好,是的,那您可以按貴單位客戶的要求,等客戶要開具發(fā)票的時候,讓客戶提供明細,再給客戶說等幾天,再把這個明細給供應商,讓供應商把發(fā)票開給貴方,貴方再開具發(fā)票給客戶,這樣比較好。
84784954
2019 08/13 23:32
好的,明白了。謝謝王老師!
王雁鳴老師
2019 08/13 23:34
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84784954
2019 08/13 23:34
問題是我們的供應商也要他的供應商開給他,他才可以開給我們。
王雁鳴老師
2019 08/13 23:36
您好,那就提前處理,拖一下您的客戶就行了。
84784954
2019 08/13 23:40
今天我們的客戶就是先開了發(fā)票給他的客戶,才問我們要進項發(fā)票的,他也急呀
王雁鳴老師
2019 08/13 23:44
您好,那這樣的話,就先給您的客戶開具發(fā)票,盡快再給您的供應商要回發(fā)票吧。
84784954
2019 08/13 23:51
我們公司之前沒開過發(fā)票,外賬說第一次開票要先拿到抵扣票才能開!
王雁鳴老師
2019 08/13 23:54
您好,那這樣的話,就只能先讓供應商開具發(fā)票,之后,再給您的客戶開具發(fā)票了。
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