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7月份開了張專票,8月份紅沖了,那七月份的申報怎么填

84785044| 提問時間:2019 08/12 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,8月份申報7月份稅款的時候,按正常發(fā)票申報就是了
2019 08/12 09:07
84785044
2019 08/12 09:28
申報了不用繳稅款吧
84785044
2019 08/12 09:30
所得稅也得申報?
84785044
2019 08/12 09:31
八月份呢?
84785044
2019 08/12 09:40
老師在嗎?
84785044
2019 08/12 09:40
我是剛開始學習
鄒老師
2019 08/12 09:40
你好,如果7月份銷項大于進項是需要繳納增值稅的 所得稅是按本年累計的收入,成本,利潤總額填寫申報 9月份申報8月份稅款,按正數(shù)銷項減去負數(shù)銷項做收入,稅額的申報
84785044
2019 08/12 09:50
一般納稅人有沒有小型微利企業(yè)的優(yōu)惠?
鄒老師
2019 08/12 10:01
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,是可以享受稅收優(yōu)惠政策的
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