問(wèn)題已解決

老師,典當(dāng)行出售絕當(dāng)物品,并且物品已經(jīng)折價(jià)了,那這個(gè)損失怎么記賬?是不是可以減少企業(yè)所得稅繳納?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/09 22:45
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
物品賣出的話,直接記收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。這種情況,當(dāng)然可以減少所得稅的繳納。 如果沒(méi)賣出,貶值了,就 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 這種情況,稅法上不承認(rèn),不能稅前扣除。
2019 08/09 23:24
84784971
2019 08/09 23:28
老師,賣出去給個(gè)人不用開發(fā)票的話,還用貸方寫應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
許老師
2019 08/09 23:32
不開發(fā)票,也要寫的哦!標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
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