問(wèn)題已解決

老師,籌建期間,刻章費(fèi),可不可以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)里?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/08 20:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,籌建期的費(fèi)用化支出,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)科目核算
2019 08/08 20:37
84785021
2019 08/08 20:43
老師,這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)和辦公費(fèi)有區(qū)別么?
鄒老師
2019 08/08 20:49
你好,籌建期因?yàn)椴辉试S有虧損,就不得直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì),而應(yīng)當(dāng)通過(guò)管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算
84785021
2019 08/08 20:49
老師,所有籌建期間的買東西的費(fèi)用都計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)么
84785021
2019 08/08 20:50
老師,什么時(shí)候不是籌建期?一個(gè)月后么
鄒老師
2019 08/08 20:52
你好,是費(fèi)用化支出計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),比如支付的辦公費(fèi) 如果是購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),還是通過(guò)固定資產(chǎn)科目核算的 取得第一筆收入結(jié)束籌建期
84785021
2019 08/08 21:05
謝謝老師詳細(xì)耐心解答!
鄒老師
2019 08/08 21:05
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785021
2019 08/08 21:06
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,開(kāi)辦費(fèi)是不是月末也得結(jié)轉(zhuǎn)損益。
鄒老師
2019 08/08 21:07
你好,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84785021
2019 08/08 21:08
如果,這一個(gè)月也沒(méi)有收入。也可以轉(zhuǎn)么
鄒老師
2019 08/08 21:10
你好,是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)的 如果不結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)科目有余額的,這個(gè)是不允許的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~