問(wèn)題已解決

您好,做外賬的時(shí)候,以前年度老板借了公司很多錢(qián)沒(méi)有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/07 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
不能的,需要還錢(qián)的
2019 08/07 14:42
84784951
2019 08/07 14:47
您好,其實(shí)這個(gè)錢(qián)是給老板分紅的,不想繳納個(gè)人所得稅所以掛往來(lái),但是怎么消掉這些往來(lái)?
郭老師
2019 08/07 15:01
你賬上分紅怎么做的
84784951
2019 08/07 15:08
您好,錢(qián)打給老板,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款,
郭老師
2019 08/07 15:15
年末不還錢(qián)轉(zhuǎn)投資款,
84784951
2019 08/07 15:50
您好,怎么做分錄啊?其他應(yīng)收款是借方余額,
郭老師
2019 08/07 16:00
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)
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