問(wèn)題已解決
老師,紅字發(fā)票和發(fā)票沖紅的區(qū)別是什么?發(fā)票沖紅針對(duì)的是普通發(fā)票跨越退回來(lái)的? 紅字發(fā)票針對(duì)的是跨越的專票?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)需要看你說(shuō)對(duì)象,紅字專票對(duì)普通發(fā)票就多一個(gè)開(kāi)紅字信息表,實(shí)際說(shuō)紅沖和沖紅是一個(gè)意思都是開(kāi)紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票
2019 08/06 15:13
84784954
2019 08/06 16:15
老師,貨款以個(gè)人的賬號(hào)轉(zhuǎn)入公賬,私對(duì)公了,我們給他退回去,到時(shí)候不給我們轉(zhuǎn)了,這種情況怎么處理?,
maize老師
2019 08/06 16:19
那不給貨款啊,那你們開(kāi)發(fā)票么,
84784954
2019 08/07 10:03
這個(gè)是不開(kāi)發(fā)票的,對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,但是卻轉(zhuǎn)了我們公賬
maize老師
2019 08/07 10:05
你們找律師吧,對(duì)方不付款
84784954
2019 08/07 11:18
老師,開(kāi)具紅字發(fā)票,是銷售額填寫紅字發(fā)票信息表還是購(gòu)買方填寫?
maize老師
2019 08/07 11:20
如何開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票
增值稅專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票的申請(qǐng)流程分為三步:紅字信息表填開(kāi)、接收校驗(yàn)通過(guò)信息表、銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票。納稅人可以通過(guò)金稅盤或稅控盤兩種開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)操作。
第一步:填開(kāi)并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》
兩種申請(qǐng)方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。
1、購(gòu)買方申請(qǐng)
(1)購(gòu)買方取得專票已抵扣情形:
購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,在填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
購(gòu)買方在當(dāng)期申報(bào)時(shí)依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。
注意:購(gòu)買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】;購(gòu)買方于非申報(bào)期已認(rèn)證通過(guò)但是未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報(bào)期時(shí)需要申報(bào)抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。
(2)購(gòu)買方取得專票未申報(bào)抵扣情形:
購(gòu)買方取得專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買方可在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
注意:購(gòu)買方未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。
2、銷售方申請(qǐng)
銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,銷售方填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
第二步:接收校驗(yàn)通過(guò)信息表
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
特別提醒:填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。
第三步:開(kāi)具紅字專用發(fā)票
銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《紅字信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對(duì)應(yīng)。
特別提醒:沒(méi)有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳,上傳成功也審核通過(guò)的信息表,沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
84784954
2019 08/07 11:33
我們是購(gòu)買方,有以前年度的退貨,但是我不知道是哪張單的退貨,現(xiàn)在要開(kāi)紅字信息表,那不是要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)嗎?這個(gè)怎么填??
maize老師
2019 08/07 11:35
需要清楚啊,查之前的對(duì)應(yīng)的
84784954
2019 08/07 11:44
這個(gè)退貨的是累積的退貨,我不知道對(duì)應(yīng)到哪張?還有,這個(gè)紅字信息表我要把那些商品名字都開(kāi)出來(lái)嗎?
maize老師
2019 08/07 11:47
需要對(duì)應(yīng)分開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)紅字
閱讀 1561