6月底我做了四筆無(wú)票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當(dāng)時(shí)做的增值稅交完稅了,月初對(duì)方要求開(kāi)票,其中三筆都是按無(wú)票金額開(kāi)的票,另一筆當(dāng)時(shí)也是按無(wú)票金額開(kāi)的發(fā)票(金額21760),后來(lái)對(duì)方說(shuō)發(fā)票多開(kāi)了,當(dāng)月拿回來(lái)作廢給對(duì)方開(kāi)了一張正確票(21420),請(qǐng)幫我看看分錄怎么做?謝謝6月底我做了四筆無(wú)票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當(dāng)時(shí)做的增值稅交完稅了,月初對(duì)方要求開(kāi)票,其中三筆都是按無(wú)票金額開(kāi)的票,另一筆當(dāng)時(shí)也是按無(wú)票金額開(kāi)的發(fā)票(金額21760),后來(lái)對(duì)方說(shuō)發(fā)票多開(kāi)了,當(dāng)月拿回來(lái)作廢給對(duì)方開(kāi)了一張正確票(21420),請(qǐng)幫我看看分錄怎么做?謝謝
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速問(wèn)速答您好,做無(wú)票收入的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng),下個(gè)月開(kāi)票 沖(做負(fù)數(shù)分錄) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 然后再根據(jù)開(kāi)票額 做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)
2019 08/05 17:00
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- 老師,您好! 遞延收益科目怎么用?當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入,后來(lái)又開(kāi)了發(fā)票,怎樣做賬? 144
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