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兩個(gè)行政單位合并,要將另一個(gè)單位的賬并到我們單位的帳上,我們應(yīng)該怎么處理

84785041| 提問時(shí)間:2019 08/05 15:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你是直接并入處理 借:資產(chǎn)類 貸:負(fù)債類 凈資產(chǎn)類
2019 08/05 15:29
84785041
2019 08/05 15:45
比如對(duì)方單位科目余額結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款5萬(wàn)元,應(yīng)付帳款3萬(wàn),應(yīng)收帳款1.5萬(wàn)元,合并到我?guī)ど希疫@邊會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
84785041
2019 08/05 16:19
上面那段免稅規(guī)定怎么理解
陳詩(shī)晗老師
2019 08/05 16:46
借:銀行存款5 應(yīng)收帳款1.5 貸:應(yīng)付賬款3 凈資產(chǎn)3.5
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