問題已解決
你好,我出口用cif,確定收入是轉(zhuǎn)fob,分錄這么做對嗎?借:應收賬款-a公司 貸:營業(yè)業(yè)務收入 應付賬款-運費公司 2收到運費公司發(fā)票 借:營業(yè)費用-運保費 貸:應付賬款-運費公司 3支付運費 借:應付賬款-運費公司 貸:銀行存款 這樣做分錄,運費公司永遠不平,請指示,怎么操作
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速問速答你好
借:應收賬款-a公司
貸:營業(yè)業(yè)務收入 CIF
主營業(yè)務收入 負數(shù) 運保費
應付賬款-運費公司
這個運費并不能費用化,所以發(fā)票直接附在上面憑證的后面
借:應付賬款-運費公司
貸:銀行存款
2019 08/04 10:54
84785023
2019 08/04 10:58
哦,明白了,就是說第二步我不應該做
84785023
2019 08/04 10:59
如果運費發(fā)票還沒有收到呢,我應該怎么操作呢?
老江老師
2019 08/04 11:04
我們的做法是,收到后,貼在原分錄的后面!
84785023
2019 08/04 11:14
這樣的啊
84785023
2019 08/04 11:15
如果開回來的發(fā)票金額有差額,應該怎么處理呢
84785023
2019 08/04 11:28
江老師,在嗎?
84785023
2019 08/04 11:29
因為匯率差,收到發(fā)票和我保關(guān)單上的差額,應該怎么處理呢?
老江老師
2019 08/04 11:34
應付賬款,用雙幣種記賬呀,匯率差,列入?yún)R兌損益
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