問題已解決
老師您好!我公司是一家裝飾公司,平時(shí)包工頭開發(fā)票給我們都是開工程款,稅率大概是4%。上月末他們?nèi)ラ_發(fā)票的時(shí)候誤開成了勞務(wù)費(fèi),因?yàn)殚_的是電子發(fā)票,稅局說不能紅沖。這樣的話就要交大筆的個(gè)稅(四個(gè)人每人都開了10萬,有的15萬),包工頭不愿意承擔(dān),只能公司承擔(dān),那我們該怎么做才能減少一點(diǎn)個(gè)稅?
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速問速答你好,在最新個(gè)稅法下,勞務(wù)報(bào)酬歸納為綜合所得,每年享受6萬元費(fèi)用減除,而勞務(wù)報(bào)酬本身可以按80%減免應(yīng)納稅所得額,所以如果一年的勞務(wù)報(bào)酬總額不超過7.5萬,就可以不必繳納個(gè)人所得稅。
但如果年勞務(wù)報(bào)酬很高,稅率高達(dá)45%,那么一般的避稅方法就沒什么效果了,可以嘗試另一種形式:
一、自由職業(yè)者設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)人工作室,用該企業(yè)承接業(yè)務(wù),將原本個(gè)人的勞務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)化為合作服務(wù)關(guān)系。
二、支付費(fèi)用的公司可以將款項(xiàng)用公賬戶打到個(gè)人工作室中,這時(shí)不繳納稅額。
三、個(gè)人工作室收到費(fèi)用后,為公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,實(shí)現(xiàn)發(fā)票流、合同流、現(xiàn)金流的三流統(tǒng)一。
四、個(gè)人工作室收入通過享受地方稅收優(yōu)惠政策,將5%-35%超額累進(jìn)稅率進(jìn)行核定征收,最高個(gè)稅稅率為3.5%。
經(jīng)過這種方式,就可以將45%個(gè)人所得稅,籌劃為3.5%個(gè)人所得稅與3%增值稅,如果勞務(wù)費(fèi)用為100萬,只需繳納6.8萬的綜合稅即可。
2019 08/04 10:44
84784967
2019 08/04 10:50
好的,多謝老師!
凡凡老師
2019 08/04 10:51
不用客氣,如果對(duì)我的回答滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)。
84784967
2019 08/04 10:53
這是我公司今年第一次付款給他們,他們也是第一次開票給我公司,那他們的個(gè)稅是不是可以享6萬元的費(fèi)用減除?
84784967
2019 08/04 11:24
老師,這是我公司今年第一次付款給他們,他們也是第一次開票給我公司,那他們的個(gè)稅是不是可以享6萬元的費(fèi)用減除?
凡凡老師
2019 08/04 13:29
你好,是可以享有的,但是一年只能減免6萬。而且受雇時(shí)間應(yīng)為今年1月份
84784967
2019 08/04 15:10
謝謝老師!那請問老師他們開票稅款所屬期是上月,是不是這個(gè)月必須申報(bào)個(gè)稅?還是可以到匯算清繳之前?
凡凡老師
2019 08/04 18:25
你好,最好這個(gè)月就報(bào)進(jìn)去的
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