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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司,有很多未開票收入,對(duì)于這塊未開票收入,以前的會(huì)計(jì)一直都是做到內(nèi)賬里面,不在外賬里面體現(xiàn),也不申報(bào)稅?,F(xiàn)在說是,后面要專門成立一家公司,作為專門收款的公司,這種可以嗎?
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速問速答你好,是要為這個(gè)無票收入專門成立公司嗎
2019 07/31 12:03
84784987
2019 07/31 12:24
應(yīng)該是。因?yàn)?,之前這些無票收入都是打到私戶里面的
小惑老師
2019 07/31 13:32
那你這家公司確認(rèn)收入,你的購進(jìn)也給小規(guī)模公司嗎
84784987
2019 07/31 15:47
是的,老師,現(xiàn)在有兩種方式,一種是用一般納稅人直接開具13%的銷項(xiàng)票;另外一種是再設(shè)立一個(gè)小規(guī)模納稅人公司,這家公司從我們的其中一家一般納稅人公司購進(jìn)貨物,然后再對(duì)外開具3%的銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在老板就是讓我這邊算下,哪種方式開具發(fā)票繳納的增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅少。小規(guī)模的話,是只有增值稅會(huì)涉及減免政策嗎,小規(guī)模的企業(yè)所得稅有什么減免政策呢?老師可以幫我分析一下嗎?
小惑老師
2019 07/31 15:56
你從一般人進(jìn)貨,但你進(jìn)價(jià)是包括一般人的稅率的,你的進(jìn)價(jià)高,小規(guī)模雖然稅率低,但不能抵扣進(jìn)項(xiàng)等于你還要在多掏3%稅額
84784987
2019 07/31 17:55
相當(dāng)于,小規(guī)模納稅人收取一般納稅人13%的進(jìn)項(xiàng)票,不能抵扣的話,那么,小規(guī)模納稅人就得自己出3%的銷項(xiàng)稅,而且,還多出了13%的購進(jìn)貨物的票錢嗎?是這個(gè)意思嗎?
小惑老師
2019 07/31 18:02
是的,您的理解完全正確的。這樣稅費(fèi)負(fù)擔(dān)提高了
84784987
2019 07/31 18:04
老師,小規(guī)模的話,不是有增值稅減免政策么?如果季度小于30萬的話
小惑老師
2019 07/31 18:48
是的,如果你每季度不超過30萬是免增值稅的
84784987
2019 07/31 18:54
老師,如果免增值稅的話,購進(jìn)的13%進(jìn)項(xiàng)稅的票錢該怎么交稅?
小惑老師
2019 07/31 19:22
你的購進(jìn)價(jià)格包括13%的稅額了
84784987
2019 07/31 19:57
老師,能舉例說明一下嗎?
小惑老師
2019 07/31 19:58
就是你因?yàn)槭切∫?guī)模人,你購進(jìn)時(shí),普票上支付金額就是價(jià)稅合計(jì)金額。出售方銷售你的價(jià)格就是價(jià)稅合計(jì)金額
84784987
2019 07/31 20:42
老師,那這種說的話,即使小規(guī)模免增值稅,是不是也不如用一般納稅人直接開具13%的票要節(jié)稅么?
小惑老師
2019 07/31 20:44
是的,要是一般人,你購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額是不浪費(fèi)的
84784987
2019 07/31 20:56
但是,如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅票總是不夠,那么哪種方法更節(jié)稅呢?
小惑老師
2019 07/31 23:06
你進(jìn)項(xiàng)票不夠的原因是什么造成的
84784987
2019 07/31 23:16
老師,進(jìn)項(xiàng)票不夠,會(huì)有哪些原因造成呢?
小惑老師
2019 08/01 07:15
一就是購買商品時(shí)沒有取得發(fā)票,一個(gè)是銷售價(jià)格高,進(jìn)銷差價(jià)多
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