問題已解決

老師,我們是家消防工程公司,銷項發(fā)票已開,成本票沒給我們呢,工程結(jié)束,預提成本分錄怎么做?

84785019| 提問時間:2019 07/26 13:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借主營業(yè)成本-暫估 貸應付賬款-暫估
2019 07/26 13:45
84785019
2019 07/26 13:52
老師,如果暫估多了,該如何做分錄?
暖暖老師
2019 07/26 13:52
來了發(fā)票按照發(fā)票的額金額做
84785019
2019 07/26 13:58
可是老師已經(jīng)月底結(jié)賬了,再拿來的成本票比暫估的少如何做賬?
暖暖老師
2019 07/26 13:58
沒事,你再入庫下月會調(diào)整
84785019
2019 07/26 14:03
恩恩。就是之前做的暫估成本票先沖了,再按實際的做分錄是嗎老師?
暖暖老師
2019 07/26 14:03
是的,你說的非常的對
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