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老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?

84785000| 提問時間:2019 07/26 09:45
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,不可以抵扣。 1、購進時: 借:庫存商品 借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現金 2、使用時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)
2019 07/26 09:49
84785000
2019 07/26 09:52
老師,購進的東西,列入管理費用呢?
84785000
2019 07/26 09:57
老師,是直接做費用的時候就:借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出嗎?還是要先:借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,再從借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 轉到 貸:進項稅額轉出吧?
84785000
2019 07/26 10:05
84785000
2019 07/26 10:05
這樣對嗎?老師。
金子老師
2019 07/26 14:12
學員,可以這樣做正確,如果您買來時就確定是用于福利的,那么分錄直接就可以寫成借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,如果不能確定的話,先計入應交稅費-應交進項稅,領用時再轉出,這樣就是您圖片上的分錄。
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