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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,外購(gòu)的商品開的專票,用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報(bào)表又要如何填?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,學(xué)員,不可以抵扣。
1、購(gòu)進(jìn)時(shí):
借:庫(kù)存商品
借: 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2、使用時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 07/26 09:49
84785000
2019 07/26 09:52
老師,購(gòu)進(jìn)的東西,列入管理費(fèi)用呢?
84785000
2019 07/26 09:57
老師,是直接做費(fèi)用的時(shí)候就:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是要先:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,再?gòu)慕瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)到 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?
84785000
2019 07/26 10:05
84785000
2019 07/26 10:05
這樣對(duì)嗎?老師。
金子老師
2019 07/26 14:12
學(xué)員,可以這樣做正確,如果您買來時(shí)就確定是用于福利的,那么分錄直接就可以寫成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如果不能確定的話,先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,領(lǐng)用時(shí)再轉(zhuǎn)出,這樣就是您圖片上的分錄。
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