問題已解決
老師您好,請(qǐng)問事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)期初余額錄入中,假設(shè)其他應(yīng)收款是A,預(yù)付賬款是B,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是C,新賬中的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)怎么計(jì)算呢?
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速問速答你好,新賬中的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)承接去年的年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)
2019 07/23 16:03
84784988
2019 07/23 16:08
事業(yè)單位的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不是還要分析一些增減嗎
紫藤老師
2019 07/23 16:09
如果你去年做賬是對(duì)的,就不需要
84784988
2019 07/23 16:10
去年的賬并不是嚴(yán)格按照收付實(shí)現(xiàn)制做的
84784988
2019 07/23 16:11
有一部分單位墊付的款,還有一部分預(yù)付款,只有這兩種
84784988
2019 07/23 16:11
該怎么調(diào)增減呢?
84784988
2019 07/23 16:13
預(yù)算會(huì)計(jì)的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)期初余額該怎么確定呢
紫藤老師
2019 07/23 16:15
預(yù)算會(huì)計(jì)的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)就是項(xiàng)目部分可以繼續(xù)使用的金額,承接去年的年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)
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