問(wèn)題已解決

老師以前會(huì)計(jì)的賬,預(yù)繳水電費(fèi)都是 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 ,收到發(fā)票時(shí),借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款的 那么現(xiàn)在我一直跟著用其他應(yīng)付款款還是轉(zhuǎn)預(yù)付賬款呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/22 14:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你繼續(xù)用其他應(yīng)付款掛著就行
2019 07/22 14:24
84784959
2019 07/22 14:26
這樣不好吧!其他應(yīng)付款款 貸方有余額表示我們欠別人的錢呢。但是我們都交了還是在貸方體現(xiàn)不好吧
meizi老師
2019 07/22 14:27
這個(gè)是看你之前是怎么掛的 可以在沒(méi)取得發(fā)票的時(shí)候先這樣掛 ,你也可以按你現(xiàn)在的掛預(yù)付賬款 這個(gè)都是可以的
84784959
2019 07/22 14:29
但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款出現(xiàn)有余額幾塊錢余留,那么轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的話又在貸方
meizi老師
2019 07/22 14:31
你好 你就繼續(xù)掛著 是少付款了嗎還是什么原因?qū)е掠杏囝~掛賬
84784959
2019 07/22 14:31
多付了
84784959
2019 07/22 14:33
用其他應(yīng)付款款不實(shí)際,科目性質(zhì)跟實(shí)際情況不一樣,我想轉(zhuǎn)換預(yù)付賬款,但是從其他應(yīng)付款款貸方有余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的貸方,感覺(jué)又不實(shí)際。那么在這個(gè)環(huán)節(jié)中我該如何轉(zhuǎn)換呢
meizi老師
2019 07/22 14:37
你好 你可以按你的做預(yù)付賬款也行的, 多付款對(duì)方會(huì)退你 還是說(shuō)以后會(huì)抵減。會(huì)抵減就掛著就行。
84784959
2019 07/22 14:38
但是做預(yù)付賬款的貸方,這樣說(shuō)明我們欠人家了?
84784959
2019 07/22 14:39
實(shí)際上是我們預(yù)付出去的的發(fā)票不一致的
meizi老師
2019 07/22 14:48
你好 其實(shí)其他應(yīng)付款和預(yù)付賬款你可以靈活運(yùn)用 你預(yù)付款出去沒(méi)有實(shí)際消費(fèi)是會(huì)有差異 比如你預(yù)付賬款100 只用了80 你的發(fā)票和你實(shí)際就會(huì)有差異的
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