問題已解決

你好,我想請(qǐng)問下臺(tái)式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)、發(fā)票打印機(jī)這些的折舊年限是多久啊?有沒有預(yù)計(jì)凈殘值率呢?謝謝

84784962| 提問時(shí)間:2019 07/19 10:20
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以按電子設(shè)備,不低于3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值屬于會(huì)計(jì)估計(jì),并沒有明文規(guī)定 ,實(shí)務(wù)中常用3%~5%
2019 07/19 10:21
84784962
2019 07/19 10:26
那可不可以不做預(yù)計(jì)凈殘值率呢? 還有老師新建企業(yè),比如是四月中旬才出具驗(yàn)資報(bào)告,那我從四月建賬的所有科目期初是不是都為零呢,然后在出具驗(yàn)資報(bào)告后再做相關(guān)分錄進(jìn)資本那些? 還有個(gè)問題就是老板自己租房自己住的租金怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呀?
老江老師
2019 07/19 10:34
1 可以不做預(yù)計(jì)凈殘值 2 不一定,驗(yàn)資可能是在成立后20年,那豈不是20年內(nèi)不建賬? 3 列入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),當(dāng)作員工宿舍
84784962
2019 07/19 10:36
那老師,我第二個(gè)問題應(yīng)該怎么處理,哪時(shí)候建賬,怎么做呢? 借管理費(fèi)用,貸什么科目呢
老江老師
2019 07/19 10:37
1什么時(shí)候開始經(jīng)營(yíng),什么時(shí)候建賬! 2貸銀行存款或現(xiàn)金
84784962
2019 07/19 10:38
不需要過應(yīng)付職工薪酬嗎?
老江老師
2019 07/19 10:39
如果不是上市公司 或社會(huì)公眾公司 ,走不走應(yīng)付職工薪酬,并沒有什么原則性的影響
84784962
2019 07/19 10:49
謝謝老師,那我說的那種情況,我能不能在四月初建賬,然后期初數(shù)字都為零,在收到銀行回單的時(shí)候做銀行存款和實(shí)收資本,但我三月份買了臺(tái)筆記本電腦,我就直接在做了這個(gè)分錄以后再做固定資產(chǎn),貸銀行存款的分錄,直接記賬,摘要填明時(shí)間可不可以喃?麻煩老師了
老江老師
2019 07/19 10:51
這個(gè)是可以的!3月的籌務(wù)期的費(fèi)用,建賬時(shí)入賬
84784962
2019 07/19 10:56
我在拿到銀行回單以后再做這個(gè)處理是可以的哈? 那老師這個(gè)筆記本還是要做固定資產(chǎn)處理哈,不能做當(dāng)期費(fèi)用哈?
老江老師
2019 07/19 10:58
1 可以的 2 固定資產(chǎn)并沒有金額標(biāo)準(zhǔn) ,可以一次性列入費(fèi)用
84784962
2019 07/19 11:05
那是不是我上面說的這些都可以直接列為費(fèi)用處理掉,就不要固定資產(chǎn)? 那老師我怎樣處理比較好呢對(duì)企業(yè)來說,是直接做費(fèi)用還是做固資?
老江老師
2019 07/19 11:11
如果企業(yè)利潤(rùn)很高,全部費(fèi)用化! 如果前期 沒有什么利潤(rùn),后面才有,固定資產(chǎn)
84784962
2019 07/19 11:19
老師再問你個(gè)問題,麻煩你再幫我解答一下,就是勞務(wù)派遣公司,計(jì)提勞務(wù)派遣工人工資的時(shí)候做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保(企業(yè)繳納) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)繳納部分) 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納社保時(shí):借:其他應(yīng)付款-社保 -住房公積金 貸:銀行存款 老師這里為什么要用其他應(yīng)付款呢? 那我支付本公司職工的工資和社保這些是不是要放在管理費(fèi)用里面呢?又該怎么做呢?謝謝老師
老江老師
2019 07/19 11:29
其他應(yīng)付款,這里只是一個(gè)過渡科目 ,并沒有實(shí)質(zhì)性的含義 計(jì)提單位承擔(dān)的社保 借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分 貸 銀行存款
84784962
2019 07/19 11:37
老師,那我計(jì)提勞務(wù)派遣工人的工資就這么做還可以怎么做嗎? 企業(yè)計(jì)提那里,應(yīng)付職工薪酬下面不需要加上其他應(yīng)付款個(gè)人繳納的計(jì)提嗎?那這個(gè)賬怎么平?。?/div>
老江老師
2019 07/19 11:51
勞務(wù)派遣,行業(yè)我不是太熟悉,但,我覺得原理應(yīng)該是一樣的
84784962
2019 07/19 12:22
好的,謝謝老師
老江老師
2019 07/19 13:39
不客氣 祝工作愉快 !
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