問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)購(gòu)入來(lái)了發(fā)票沒(méi)有抵扣,留下個(gè)月認(rèn)證抵扣,可以先全部計(jì)入固定資產(chǎn),等認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)以后再?zèng)_減固定資產(chǎn)?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/16 13:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證入賬,應(yīng)當(dāng)把不含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)才是,而不是全部計(jì)入固定資產(chǎn),然后認(rèn)證了才沖減進(jìn)項(xiàng)固定資產(chǎn) 借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸; 銀行存款等科目 認(rèn)證,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 07/16 13:11
84784990
2019 07/16 13:14
我們部門領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以后面沖減,是不是處理方式不同?還是她這樣讓我們做不對(duì)?
鄒老師
2019 07/16 13:20
你好,我個(gè)人認(rèn)為你們部門領(lǐng)導(dǎo)的賬務(wù)處理是不對(duì)的
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