問題已解決

你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯(cuò)誤。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費(fèi) 銀行存款 這個(gè)其他應(yīng)付款不應(yīng)該計(jì),我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝

84785038| 提問時(shí)間:2019 07/16 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
2019 07/16 09:35
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