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老師。我司借其他公司往來(lái)款做周轉(zhuǎn)金。會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784952| 提問時(shí)間:2019 07/15 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款
2019 07/15 16:20
84784952
2019 07/15 16:25
之前的同事一直做成借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。可行嗎?
鄒老師
2019 07/15 16:30
你好,先借款,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的
84784952
2019 07/15 16:32
那。后期付錢出去還給對(duì)方。分錄怎么做呢。
鄒老師
2019 07/15 16:33
你好,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84784952
2019 07/15 16:38
那如果。我是先借錢出去。。是不是應(yīng)該做借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
鄒老師
2019 07/15 16:41
你好,先借錢出去,現(xiàn)在收回是這樣做分錄
84784952
2019 07/15 16:44
那老師。如果是我司先借錢出去。收回后。其他公司又進(jìn)行第二次借錢。分錄做成借其他應(yīng)收款。貸銀行存款。對(duì)嗎
鄒老師
2019 07/15 16:44
你好,是的,是這樣處理的
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