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你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表內(nèi)納稅檢查調(diào)整在什么情況下才需要填列?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/15 09:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
本欄填寫(xiě)納稅人因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查,并按一般計(jì)稅方法在本期計(jì)算調(diào)整的銷(xiāo)售額。但享受即征即退稅收優(yōu)惠政策的貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù),經(jīng)納稅檢查發(fā)現(xiàn)偷稅的,不填入“即征即退貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列,而應(yīng)填入“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫(xiě)扣除之前的不含稅銷(xiāo)售額。 本欄“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”=《附列資料(一)》第7列第1至5行之和。
2019 07/15 09:59
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