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實(shí)務(wù)
問題已解決
統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)交增值稅這一項(xiàng)怎么填列
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式:
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
取自財(cái)務(wù)賬目或者科目余額表
注意不含期初未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
統(tǒng)計(jì)要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。
2019 07/15 09:22
84784979
2019 07/15 10:14
可以按照本月納稅申報(bào)表填嗎
靖曦老師
2019 07/15 10:48
您好,就是按照您的納稅申報(bào)表如實(shí)填寫
84784979
2019 07/15 11:15
他這個(gè)數(shù)據(jù)是要1-本季應(yīng)交增值稅那我填納稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)嗎
靖曦老師
2019 07/15 11:39
您好,你需要計(jì)算出本季度的數(shù)據(jù)填寫
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