問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅加計(jì)扣除沒有銷項(xiàng)就作為進(jìn)項(xiàng)留抵,那這個(gè)留抵?jǐn)?shù)要不要作為加計(jì)扣除的本期數(shù)在附表四中作為本期發(fā)生額填列嗎?要不要做本期加計(jì)扣除的分錄?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/14 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要填寫本期發(fā)生額,有留抵不交稅不用抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
2019 07/14 13:14
84784962
2019 07/14 13:37
您寫的分錄是這期就做還是抵扣時(shí)在做
郭老師
2019 07/14 14:22
上面是計(jì)提的分錄
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